J U N G L O O

Déclaration fiscale

Votre déclaration fiscale facilitée

Découvrez comment Jungloo gère votre déclaration n°2035 en Bénéfices Non commerciaux et n°2031 en LMP/LMNP.

 

déclaration fiscale

Les dates de déclaration de la liasse fiscale

Les formulaires à compléter sont différents selon la situation du contribuable

auto-entrepreneur, entreprise individuelle ou loueur en meublé.

Déclaration fiscale auto-entrepreneur

auto-entrepreneur
  • Déclarations mensuelles (ou trimestrielles) du chiffre d'affaires avant le dernier jour du mois suivant à l'Urssaf
  • Report du chiffre d'affaires réalisé sur le formulaire 2042-C Pro dans le cadre "revenus industriels et commerciaux professionnels - Régime micro BIC" ou "Revenus non commerciaux professionnels - Régime micro BNC"
  • Déclarations mensuelles (ou trimestrielles) du chiffre d'affaires avant le dernier jour du mois suivant à l'Urssaf
  • Report du chiffre d'affaires réalisé sur le formulaire 2042-C Pro dans le cadre "micro-entrepreneur ayant opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu"

 

 

Déclaration fiscale entreprise individuelle

entrepreneur individuel
  • Report du chiffre d'affaires réalisé sur le formulaire 2042-C Pro dans le cadre "revenus industriels et commerciaux professionnels - Régime micro BIC" ou "Revenus non commerciaux professionnels - Régime micro BNC"
  • Volet social à compléter en annexe à la déclaration n° 2042
  • Déclaration de résultat (formulaire n° 2035 pour les BNC ou n° 2031 pour les BIC) à déposer début mai (2nd jour ouvré suivant le 1er mai)
  • Report du résultat ainsi calculé sur le formulaire 2042-C Pro dans le cadre "Revenus non commerciaux professionnels - Régime de la déclaration contrôlée"
  • Volet social à compléter en annexe à la déclaration n° 2042

Déclaration fiscale LMP et LMNP

Lorsque vous louez un ou plusieurs logements, vous êtes considéré loueur en meublé.

LMNP
  • Report du chiffre d'affaires réalisé sur le formulaire 2042-C Pro dans le cadre "revenus des locations meublées non professionnelles - Régime micro BIC" 
  • Déclaration de résultat (formulaire n° 2031) à déposer début mai (2nd jour ouvré suivant le 1er mai)
  • Report du résultat ainsi calculé sur le formulaire 2042-C Pro dans le cadre "revenus des locations meublées non professionnelles - Régime du bénéfice réel"

Déclarations fiscales des entreprises individuelles

Déclarer son activité à sa création 

Afin de faciliter les démarches, l’Administration française a mis en place l’INPI. C’est un site qui centralise les démarches à la création d’entreprise et informe tous les services qui vous concernent pour ne rien omettre dans vos droits et devoirs.

Déclarer ses revenus d’activité permet de calculer l’impôt dû et d’ajuster vos cotisations sociales. 

Puis, déclarer vos revenus (2042 / 2042-C pro) permet à l’administration fiscale de calculer l’imposition du foyer, et d’ajuster le taux de prélèvement à la source. C’est aussi indispensable pour bénéficier de réductions et crédits d’impôt.
 

Définition : la déclaration fiscale, qu’est ce que c’est ?

Toutes les entreprises exerçant une activité en France, dont les entreprises individuelles BNC, ont l’obligation de réaliser une déclaration fiscale. 

Cette obligation s’applique dès la première année d’exercice de l’activité, même si l’année est incomplète.  Les déclarations fiscales sont des documents officiels pouvant être transmis en ligne ou par voie postale.

Il existe plusieurs déclarations fiscales :

  • La déclaration liée à l’imposition sur le résultat (formulaires n° 2035 pour les BNC et n° 2031 pour les BIC)
  • La déclaration de la TVA pour les professionnels qui y sont soumis (réel simplifié : CA12 / réel normal : CA3)
  • La cotisation sur la valeur ajoutée

 

Une fois les déclarations fiscales effectuées, l’administration fiscale procède à leur contrôle. 
Le contribuable s’expose à des sanctions financières qui peuvent prendre la forme d’amendes ou de pénalités fiscales s’il fait preuve d’omission, dissimulation ou retard de dépôt de déclaration.

 

 

Remplir sa déclaration fiscale annuelle

Jungloo, logiciel de comptabilité automatisé, conçu pour les activités libérales BNC et LMP/LMNP permet de générer et transmettre votre liasse fiscale n°2035 ou n°2031-SD au Service des Impôts des Entreprises (SIE) compétent. 

Grâce à l’automatisation comptable, tout au long de votre exercice, vous aurez été guidé pour ne commettre aucune erreur en comptabilité (mauvaise catégorie = erreur sur la liasse fiscale !). 

Il ne vous reste qu’à suivre quelques étapes pour clôturer votre exercice : plus de prise de tête, plus besoin d’aide pour votre déclaration fiscale !
 

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Déclaration de sa liasse fiscale : Jungloo vous accompagne

Jungloo automatise votre comptabilité

Jungloo, logiciel d’automatisation comptable à destination des activités BNC et Loueur en Meublé a été créé par une équipe de comptable. 

L’application comptable simplifie votre déclaration fiscale en générant automatiquement votre liasse fiscale et en l’envoyant au SIE compétent. 

Cela permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs.
 

Auto-entrepreneurs

  • Déclarations mensuelles (ou trimestrielles) à l'Urssaf
  • Déclarations de TVA si nécessaire

BNC

  • Déclaration n° 2035
  • Déclarations de TVA si nécessaire

Loueur en meublé

  • Déclaration n° 2031
  • Déclarations de TVA si nécessaire

Comment ? 

L’automatisation comptable permet, tout au long de l’année, de classer vos dépenses et recettes dans les bonnes catégories. En découle ainsi les frais déductibles qui apparaissent dans les bons postes sur votre déclaration fiscale annuelle.
 

Jungloo, un logiciel agréé

Jungloo est un logiciel comptable puissant : 
 

Sécurité de vos données

  • Données bancaires
  • Données comptables

Automatisation comptable

  • Import quotidien
  • Catégorisation automatisée

Traitement de votre TVA

Professionnels assujettis : Validation de la TVA et établissement de la (ou des) déclaration(s) de TVA selon votre régime d'imposition

Voir notre article dédié à l'exonération de TVA pour les professions libérales

Transmission de vos chiffres à l’urssaf

Auto-entrepreneurs : déclarations mensuelles ou trimestrielles

Génération et télétransmission de votre déclaration fiscale

Déclaration automatiquement télétransmise au centre des impôts des validation de la clôture

Disponibilité de vos documents comptables

Retrouvez sur la plateforme tous vos documents (y compris le fichier FEC, qui doit faire état de tous les mouvements financiers intervenus au cours de l’exercice, soit une écriture par facture).

et comme il est agréé et conforme aux exigences fiscales, il vous évite la pénalité de 5000 € applicable en cas de remise en cause de la conformité de votre comptabilité

Tarifs

Chez Jungloo, c'est transparent !

Pas de coûts cachés.
De l’import bancaire à la transmission de la déclaration fiscale aux impôts, tout est compris.

Pour tout le monde,
3 MOIS d'essai gratuit

Rappel des avantages

  • Synchronisation bancaire à la norme européenne DSP2 ⇒ Sécurité
  • Import quotidien automatique des opérations bancaires ⇒ Tranquillité
  • Catégorisation automatisée ⇒ Efficacité
  • Documents comptables disponibles au quotidien ⇒ Instantanéité
  • Clôture de l’exercice assistée ⇒ Conformité
  • Assistance par une équipe comptable ⇒ Probité

Auto-entrepreneurs

10 € TTC / mois

Les + :

  • Suivi des recettes, au niveau des seuils Micro et de TVA
  • Gestion de la TVA pour les assujettis
  • Transmission automatisée des recettes, à l'Urssaf
  • Centralisation des éléments fiscaux et sociaux
  • Comparatif régimes Micro - Réel
  • Tableau de synthèse des éléments déclarés

Activités BNC

20 € TTC / mois

Les + :

  • Gestion de la TVA pour les assujettis
  • Gestion automatisée des « frais de repas pris seul(e) »
  • Gestion des immobilisations et amortissements
  • Etapes de clôture d’exercice personnalisées
  • Etape de clôture d’exercice spécifique au forfait blanchissage
  • Etape de clôture d’exercice spécifique pour la voiture
  • Gestion automatisée des réductions et crédits d’impôt

Activités LMP/LMNP

15 € TTC / mois

Les + :

  • Catégorisation des loyers par plateforme (Airbnb, Booking, …) pour un meilleur suivi
  • Gestion des immobilisations et amortissements
  • Etape de clôture d’exercice spécifique pour la gestion des frais retenus par les plateformes
  • Etape de clôture d’exercice spécifique pour le calcul des amortissements éventuellement non déductibles
  • Liasse fiscale en mode Réel Simplifié ou Réel Normal, selon votre régime
  • Gestion automatisée des réductions et crédits d’impôt